Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
История Древней Греции, а в частности Афинского государства, является одной из составных частей истории древнего мира, изучающей состояние классовых о...полностью>>
'Документ'
О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Шуйского муниципального района от 14.06.2013 № 326-п «О системе оплаты труда работнико...полностью>>
'Документ'
В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же этот край обла­дает большой притягательн...полностью>>
'Документ'
DVD-диск с записью спектакля. E-mail: elena.getsevich@ Почтовый адрес: 0075 Россия, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 0, «Коляда-Театр», для Гецевич Е....полностью>>

Главная > Реферат

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

VI.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемые результаты и мониторинг хода реализации комплексного плана развития моногорода

6.1. Ожидаемые результаты

Выполнение мероприятий комплексного плана развития моногорода позволит осуществить:

- эффективную консолидацию всех ресурсов территории;

- ускорение темпов роста экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Губкинский;

- создание условий для привлечения инвестиций на территорию города, формирование его благоприятного имиджа и реализации промышленных проектов;

- сокращение структурных диспропорций в экономике города, создание новых рабочих мест, увеличение доходов местного бюджета, снижение уровня безработицы, увеличение доходов и уровня жизни населения;

- высокое качество жизни населения.

6.2. Методика мониторинга хода реализации плана

Комплексное управление реализацией комплексного плана развития моногорода осуществляет Администрация города Губкинского, которая:

-определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Плана;

-при сокращении объемов финансовых средств по инвестиционным проектам комплексного плана корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования плана;

-осуществляет сбор периодической отчетности и регулярный мониторинг о ходе выполнения плановых мероприятий

6.3. Система показателей для оценки реализации комплексного плана

модернизации моногорода Губкинский

п/п

Показатель

Ед.изм.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1.Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования

 

- Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования.

%

23,6

22,0

21,7

21,8

25

27

29

30

31

32

 

- Доля расходов бюджета муниципального образования, распределенного программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета.

%

85

95

95

99

100

100

100

100

100

100

2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:

2.1.

Достижение современного качества образования:

- Охват детей в возрасте 2-7 лет дошкольным образованием

чел

1167

1137

1130

1840

1840

1840

1840

1840

1840

1840

- Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования

%

72

75,4

76

78

80

80

80

80

80

80

- Наполняемость классов

чел.

20,7

22,6

23

23

24

24

24

24

24

24

Количество детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду от 2-7 лет

чел.

968

1040

339

201

201

201

201

201

201

201

- Доля школьников города, обучающихся по ФГОС второго поколения

%

10,8

23

42

63

72

82

91

95

100

100

- Количество учеников на 1 компьютер

чел.

7

4

3

2

1

1

1

1

1

1

2.

Повышение качества и доступности медицинской помощи:

 

- Рождаемость. Коэффициент рождаемости.

на 1000 чел. насел.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

- Общая смертность. Коэффициент смертности.

на 1000 чел. нас.

3,4

2,9

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

- Срок ожидания приезда скорой помощи.

мин.

9

8,9

8,9

8,8

8,8

8,8

8,7

8,7

8,7

8,7

 

- Срок ожидания плановой госпитализации.

дни

14

14

14

13

13

13

12

12

12

11

 

- Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко/день

2,68

2,37

2,35

2,33

2,3

2,28

2,25

2,23

2,21

2

амбулаторно-поликлиническая помощь

посещение

8,87

8,09

8,5

8,9

9,4

9,8

10

10,2

10,5

10,7

дневной стационар

пациенто/день

0,66

0,59

0,63

0,67

0,69

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

скорая медицинская помощь

вызов

0,29

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

 

- Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

%

73,33

92,8

93

93,1

93,3

93,5

93,7

93,9

94,1

94,5

 

- Заболеваемость всего населения.

на 1000 чел.

1998,7

1936,2

1930

1929,2

1929

1928,9

1928,8

1928,6

1928,4

1928,2

2.3.

Вовлечение жителей города в активное занятие физкультурой и спортом:

Количество спортивных сооружений

ед.

57

60

61

62

62

62

63

63

63

64

 

- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

40

38

28

29

30

32

34

36

38

40

 

- Количество населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом.

чел.

9675

9902

10000

не менее 10000

не менее 10000

не менее 10000

не менее 10000

не менее 10000

не менее 10000

не менее 10000

2.4.

Развитие социокультурной среды жизнедеятельности населения:

 

- Мероприятия, проводимые на платной основе, в том числе для детей.

ед.

173/76

180/70

180/70

180/70

180/70

185/75

185/75

185/75

190/80

190/80

 

- Количество посетителей на платной основе, в том числе детей.

чел.

10679/ 4713

10700/ 4800

10700/ 4800

10700/ 4800

10700/ 4800

10750 /4830

10750/ 4830

10800/ 4850

10800/ 4850

10800/ 4850

 

- Общее количество посетителей, из них детей.

чел.

92000/ 17000

95000/ 17500

95000/ 17500

95000/ 17500

95000/ 17500

106000/18000

106000/18200

106150/18300

106500/18450

106500/18450

 

- Количество клубных формирований, в том числе для детей.

ед.

43/15

43/15

43/15

43/15

44/16

44/16

44/16

44/16

45/17

45/17

 

- Количество участников клубных формирований, в том числе детей.

чел.

860/360

848/364

848/364

848/364

863/380

863/380

878/400

878/400

878/400

878/400

 

- Процент охвата населения библиотечным обслуживанием.

%

42,5

39,2

38,7

38,1

37,5

37

37

36,9

36,9

36

 

- Число единиц хранения основного музейного фонда.

ед.

11600

12680

12880

13380

13880

14380

14420

14430

14450

14500

 

- Число учащихся в музыкальной школе.

чел.

410

410

410

500

500

500

500

500

500

500

2.5.

Развитие и реализация потенциала молодежи:

 

 

- Количество клубов (объектов) – всего.

ед.

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

- Количество воспитанников клубов.

чел.

727

785

510

510

510

510

510

510

510

510

 

- Количество мероприятий, проведенных для молодежи.

мер.

539

590

500

500

500

500

500

500

500

500

 

- Количество подростков и молодежи, посетивших мероприятия.

чел.

12533

13000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

 

- Трудоустроено подростков на предприятия и в учреждения города.

чел.

19

96

131

131

131

131

131

131

131

131

 

- Количество детей, привлеченных к организованному отдыху в летнее каникулярное время на территории города.

чел.

1446

1453

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

 

- Количество путевок, приобретенных за счет средств бюджетов различных уровней.

чел.

878

936

936

940

942

944

946

948

950

952

2.6.

Создание условий для удовлетворения потребности населения в комфортном жилье:

 

- Ввод в эксплуатацию жилья.

тыс.м2

7,97

8,71

14,45

18,57

18,36

19

19,5

19

20

20,5

 

- Объем строительства жилья на душу населения.

м2

0,32

0,33

0,55

0,68

0,67

0,68

0,69

0,66

0,68

0,69

 

- Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда.

%

3,3

3,2

3,44

3,32

3,25

3,14

3,25

3,16

3,14

3,04

 

- Выбытие жилищного фонда.

м2

1515,3

0

6177

5670

5670

4664

4115

4697

2864

2864

 

- Обеспеченность населения жильем (м2/чел.)

м2/чел.

19,9

19,3

19,5

19,9

20,2

20,5

20,9

21,3

21,7

22

 

- Количество нуждающихся в жилье (чел./семей).

чел./

семей

1067/ 382

1092/ 390

1176/ 420

1200/ 450

1204/ 430

1148/ 410

1092/ 390

1036/ 370

980/350

924/330

 

- Доля населения, проживающего в общежитиях города в деревянном исполнении.

%

48

48

48

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории города Губкинского:

 

- Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

%

94,5

94,4

98

98

100

100

100

100

100

100

 

- Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

- Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.

%

47,8

50,7

57,3

63,8

70,3

76,8

83,4

89,9

93,7

96,3

 

- Стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса.

млн.руб.

475,5

475,2

515,9

546,9

568,8

591,5

615,2

639,8

665,4

692

3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики

Число субъектов малого предпринимательства

ед. на 10000 чел. населен.

680

701,8

712

721

729,6

738

747

756

765

774

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

24,4

23,42

24,1

24,12

24,15

24,3

24,5

24,7

25

25,3

4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.

4.1.

Рост экономического потенциала муниципального образования:

 

- Объем производства промышленной продукции;

млн.руб.

41540,3

41770,2

42605,6

43457,7

44326,9

44770,1

45665,5

46578,8

47510,4

48460,6

 

- оборот розничной торговли,

млн.руб.

5100,3

5523

5935,8

6333,7

6757,6

7027,9

7309

7601

7905

8221,6

 

- объем платных услуг,

млн.руб.

1297,7

1385,2

1480,2

1591,7

1706,5

1808,8

1908

2013

2124

2240,8

 

- численность экономически активного населения.

чел.

16550

18000

18100

18150

18200

18250

18300

18350

18400

18450

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана
по МО город Губкинский

Наименование показателя

Ед.изм.

Факт

прогноз

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1

Численность населения МО (среднегодовая)

чел.

24762

26051

26485

26960

27477

27880

28298

28722

29153

29590

2

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО

%

4,7

4,4

4,6

4,68

4,67

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

3

Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО

%

17

16,3

16,6

16,9

17,2

17,4

17,8

18

18,3

18,7

18,74

Уровень зарегистрированной безработицы в МО

%

1,23

0,53

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов

чел.

25

36

17

20

20

20

20

20

20

20

6

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)

чел.

83

107

153

153

153

153

153

153

153

153

7

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО

руб.

54153,6

59373,4

61154

62653

66862

68867

70244

71649

73082

74643

8

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

млн.руб.

51212,9

50107,5

*

9

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями

млн.руб.

23148,7

28246,2

*

10

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций

%

6,8

9,6

12

12

12

13

14

15

16

17

11

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

45,2

56,3

*

12

Количество малых предприятий в МО

ед.

132

175

164

179

180

181

182

183

184

185

13

Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет

млн.руб.

778,6

360

14

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию проектов

млн.руб.

778,6

360

15

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО

%

23,6

22,0

21,7

21,8

25

27

29

30

31

32

* с 2013 года градообразующее предприятие ООО «РН-Пурнефтегаз» отчет по объему отгруженных товаров, работ, услуг предоставляет по месту ведения деятельности (территория Пуровского района).



Похожие документы:

  1. Концептуальные основы интеллектуальной поддержки управленческих решений в системе малого бизнеса

    Документ
    ... 1. Разработку плана внедрения оргструктуры ... Губкинского ... моногородов при них было главным вектором развития ... , вязкость, содержание механических примесей, ... повышению инвестиционной привлекательности российской ... комплексно ... и инженеров КИПиА в области ...

Другие похожие документы..