Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
5 октября, суббота, 16 часов – Благотворительный концерт к Дню пожилого человека. Студенты вокальных и инструментальных классов Санкт-Петербургской ко...полностью>>
'Документ'
Казани Декады пожилых людей (сообщение) Ирина Юльевна Просвирякова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, и.о.начальника Управ...полностью>>
'Документ'
00-9.10 9. 0-9.30 15.10-15.10 15.30-15.40 10. 0-10.50 1. Ознакомление с природой (по подгруппам) .Физическая культура ( по подгруппам) 3....полностью>>
'Памятка'
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 N 773 О мерах по реализации главы 9 Дополнительные меры социальной поддержки работников ...полностью>>

Главная > Программа

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЛЬКИНСКОЕ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 г. № 141

с. Толька

О внесении изменений в постановление от 15 ноября 2013 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Толькинское «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 29 Устава муниципального образования Толькинское, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление от 15 ноября 2013 г. № 136 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Толькинское «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы» следующие изменения:

приложение к постановлению «Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Толькинское , обнародовать в библиотеке села Толька.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава поселения В.А. Федоров

Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования Толькинское

от 14 июня 2016 г № 141

Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы»

Паспорт

муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы ______________________________________________________________________________

(наименование программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел финансов, экономики, бухучета и отчетности (далее – Отдел финансов)

Соисполнители муниципальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы

- Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- Эффективное управление муниципальным долгом;

- Создание системы профилактики нарушений в области воинского учета, обеспечения выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учёте.

Задачи муниципальной программы

- Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации;

- Повышение эффективности управления муниципальным долгом;

- Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов.

Сроки реализации

муниципальной программы

2014-2018 годы

Подпрограммы

1. Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»;

2. Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»;

3. Подпрограмма №3 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования, 104132090,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (планируемый к утверждению) – 104132090,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1535000,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 102597090,00 рублей.

2014 – 33570626,00 рублей.

33570626,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 502000,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 33068626,00 рублей.

2015 – 33893464,00 рублей.

33893464,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 551000,00 рублей.

средства окружного бюджета –0,00 рублей.

средства районного бюджета –0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 33342464,00 рублей.

2016 – 36668000,00 рублей.

36668000,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 482000,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 36186000,00рублей.

2017 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

2018 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- Создание условий для повышения эффективности финансового управления в муниципальном образовании Толькинское для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

- Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Раздел I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Бюджетным кодексом Российской Федерации.

На основании распоряжения Администрации муниципального образования Толькинское от 30 марта 2010 г. №40 «Об утверждении Положений об отделах Администрации муниципального образования Толькинское», Отдел финансов является структурным подразделением Администрации поселения, обеспечивающим реализацию полномочий Администрации поселения в сфере бюджета, налогов, финансов и учета, осуществляющим функции по выработке единой бюджетной, финансовой и налоговой политики муниципального образования Толькинское и нормативно-правовому регулированию в данных сферах.

Отдел финансов осуществляет правовое регулирование и методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет проект бюджета муниципального образования, осуществляет управление муниципальным долгом, организует бюджетный и бухгалтерский учет, составляет отчетность об исполнении бюджета муниципального образования, осуществляет внутренний финансовый контроль исполнения бюджета муниципального образования и контроль финансово-хозяйственной деятельности Администрации поселения.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Толькинское является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета муниципального образования, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования.

Основными источниками, формирующими бюджет муниципального образования Толькинское, являются безвозмездные перечисления из бюджета вышестоящего уровня (бюджет муниципального образования Красноселькупский район, бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа), которые составляют более 90 процентов всех поступлений в местный бюджет.

Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании характеризуется низким уровнем автономности (данные приведены в таблице), развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального, регионального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Отдел финансов вынужден неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета муниципального образования Толькинское на текущий год. Вместе с тем в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности, увеличении доли программных расходов и высокой степени прозрачности бюджета.

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами

N
п./ п.

Наименование (описание показателей результатов)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год – оценка

1.

Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей

0

0

0

0

2.

Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета, %

0

0

0

0

3.

Уровень финансовой зависимости бюджета муниципального образования от бюджетов вышестоящего уровня, % от доходов бюджета

97,5

98,2

96,5

94,8

4.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %

28,2

23,1

49,7

>60

5.

Полнота представления информации на официальном сайте Администрации муниципального образования, %

-

100

100

100

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Толькинское сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем:

- динамика налоговых доходов муниципального образования не демонстрирует существенный рост;

- не отвечают требованиям автоматизированные системы, что в свою очередь тормозит внедрение «Электронного бюджета»;

- необходимость внедрения новых механизмов управления бюджетными расходами, увеличение количества бюджетных услуг, имеющих стандарты качества, формирование среднесрочных ведомственных целевых программ;

- расширение степени участия общественности в принятии стратегических решений, повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления для населения, в том числе в осуществлении бюджетной и финансовой политики;

- нуждается в дальнейшем реформировании система муниципального финансового контроля, с перемещением вектора контроля с расходования финансовых ресурсов на контроль «результатов деятельности».

Анализ проблем в финансово-бюджетной сфере муниципального образования демонстрирует необходимость совершенствования бюджетной политики в среднесрочном периоде, создания эффективной системы управления муниципальными финансами и внедрения новой культуры муниципального управления.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета муниципального образования, повышение эффективности распределения бюджетных средств - необходимое условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных государственных мер в области экономики и финансов.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ, дают необходимые правовые основания для усиления программной ориентированности бюджета и повышения направленности бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Толькинское.

Основные задачи на новый бюджетный цикл озвучены Президентом Российской Федерации 13.06.2013 года в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, среди них актуальнейшие задачи:

  1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента от 7 мая 2012 года;

  2. Оптимизация структуры расходов бюджета;

  3. Развитие программно-целевых методов управления, в частности государственных и муниципальных программ;

  4. Создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры, таких как механизмы государственно-частного партнерства;

  5. Переход к формированию муниципального задания на оказание услуг на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансирования;

  6. Совершенствование межбюджетных отношений;

  7. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Муниципальные программы должны стать основным инструментом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование в муниципальном образовании.

Достижение цели данной муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий.

Раздел II «Структура муниципальной программы»

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Толькинское, создание условий для повышения качества муниципального управления.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач программой предусмотрена реализация 3 (трех) подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»;

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма №3 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития муниципального управления и в максимальной степени способствуют достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную программу, имеют четкую направленность и обусловлены стратегическими инициативами развития муниципального образования.

Структура муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы

(наименование программы)

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников муниципальной программы, подпрограмм

Объем финансирования, рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа (всего)

104 132 090,00

33 570 626,00

33 893 464,00

36 668 000,00

0,00

0,00

1.1.

Средства федерального бюджета

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

1.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Средства местного бюджета

102 597 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 186 000,00

0,00

0,00

1.5.

Ответственный исполнитель программы

104 132 090,00

33 570 626,00

33 893 464,00

36 668 000,00

0,00

0,00

1.5.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4.

Средства местного бюджета

104 132 090,00

33 570 626,00

33 893 464,00

36 668 000,00

0,00

0,00

1.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.5.

Ответственный исполнитель подпрограммы

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.5.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Задача №1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.1.

Основное мероприятие №1 «Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.1.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.4

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.2.

Мероприятие №1.1 Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.3.

Ответственный исполнитель подпрограммы

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.3.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.4

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

 

 

2.8.4.

Соисполнитель подпрограммы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.5.

Ответственный исполнитель подпрограммы

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Задача №1 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.8.1.

Основное мероприятие №2 «Эффективное управление муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.8.1.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.1.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.1.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.8.2.

Мероприятие №2.1 Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.8.3.

Ответственный исполнитель подпрограммы

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

3.8.3.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.3.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.3.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

3.8.3.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

 

 

3.8.4.

Соисполнитель подпрограммы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.4.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.4.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.4.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

3.8.4.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.5.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

3.8.5.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

3.8.5.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4

Подпрограмма №3 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.1.

Средства федерального бюджета

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Ответственный исполнитель подпрограммы

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.5.1

Средства федерального бюджета

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.7.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.

Задача №1 «Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов»

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.8.1.

Основное мероприятие №3 «Создание системы профилактики нарушений в области воинского учета, обеспечения выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учёте»»

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.8.1.1

Средства федерального бюджета

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.8.1.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.1.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.1.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.2.

Мероприятие №3.1 Содержание специалиста по первичному воинскому учёту

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.8.3.

Ответственный исполнитель подпрограммы

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

0,00

0,00

4.8.3.1

Средства федерального бюджета

1 535 000,00

502 000,00

551 000,00

482 000,00

 

 

4.8.3.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.3.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

4.8.3.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

4.8.4.

Соисполнитель подпрограммы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.4.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.4.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.4.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

4.8.4.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.5.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

4.8.5.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

4.8.5.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

Раздел III «Перечень показателей муниципальной программы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы

(наименование программы)

№ п./п.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя

№ мероприятия, влияющих на показатель

Ед. измерения

Значение показателей

2014 год

Вес

2015 год

Вес

2016 год

Вес

2017 год

Вес

2018 год

Вес

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы»

1

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»

1.1.

Цель №1 «Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Задача №1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации

1.1.2

Показатель №1

1.1

%

> 97

0,35

> 95

0,35

> 98

0,35

> 98

0,35

> 98

0,35

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское

1.1.3

Показатель №2

1.1

да/нет

да

0,15

да

0,15

да

0,15

да

0,15

да

0,15

Разработка и применение методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1.1.4

Показатель №3

1.1

%

>100

0,35

> 96

0,35

> 95

0,35

> 95

0,35

> 95

0,35

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

1.1.5

Показатель №4

1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

2

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»

2.1

Цель №3 «Эффективное управление муниципальным долгом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Задача №1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Повышение эффективности управления муниципальным долгом

2.1.2

Показатель №1

2.1

%

0

1

0

1

0

1

 

1

 

1

Объем муниципального долга на конец года

3

Подпрограмма №3 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

3.1

Цель №3 «Создание системы профилактики нарушений в области воинского учета, обеспечения выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учёте»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Задача №1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

3.1.2

Показатель №1

3.1

ед

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

Содержание специалиста по первичному воинскому учёту

Методика расчета показателей

Наименование показателя:

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение исполненных расходных обязательств муниципального образования Толькинское к расходным обязательствам муниципального образования Толькинское

Алгоритм формирования показателя

РО=РОисп/ ∑РОобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Исполнение расходных обязательств муниципального образования Толькинское

РО

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Исполненные расходные обязательства муниципального образования Толькинское

РОисп

Расходные обязательства муниципального образования Толькинское

∑РОобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Разработка и применение методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Единица измерения

Наличие/отсутствие (сокращенное наименование – да/нет)

Определения показателя

Является абсолютным показателем

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактического поступления доходов к запланированному поступлению доходов

Алгоритм формирования показателя

ДО=ДОисп/ ∑ДОобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

ДО

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Фактическое поступление доходов

ДОисп

Запланированное поступление доходов

∑ДОобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактически выполненных контрольных мероприятий к запланированным контрольным мероприятиям

Алгоритм формирования показателя

КМ=КМисп/ ∑КМобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

КМ

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Выполненные контрольные мероприятия

КМисп

Запланированные контрольные мероприятия

∑КМобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Объем муниципального долга на конец года

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактического муниципального долга к запланированному муниципальному долгу

Алгоритм формирования показателя

МД=МДисп/ ∑МДпл*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем муниципального долга на конец года

МД

Отрицательная динамика показателя считается увеличение показателя

Муниципальный долг

МДисп

Запланированный муниципальный долг

∑МДпл

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Содержание специалиста по первичному воинскому учёту

Единица измерения

Единиц (сокращенное наименование – ед.)

Определения показателя

Является абсолютным показателем

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»

Поскольку программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых значений показателей муниципальной программы даст возможность:

- осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- повышать качество бюджетного планирования;

- обеспечивать исполнение бюджета муниципального образования Толькинское по доходам;

- оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета муниципального образования Толькинское;

- совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере муниципальных закупок;

- повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета;

- улучшить качество управления муниципальными финансами;

- совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;

- повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем внедрения системы «Электронный бюджет»;

- обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга муниципального образования Толькинское;

- обеспечить осуществление принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета.

Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные изменения в сфере финансового управления:

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в муниципальном образовании Толькинское для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»

Паспорт подпрограммы

Организация муниципального управления ________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Отдел финансов, экономики, бухучета и отчетности (далее – Отдел финансов)

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности

Задачи подпрограммы

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Показатели подпрограммы

- Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское

- Разработка и применение методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

- Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

- Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

Мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия:

№ 1 «Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления»

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования, 102442090,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный решением Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (планируемый к утверждению) – 102442090,00рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 102442090,00рублей.

2014 – 33068626,00 рублей.

33068626,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 33068626,00 рублей.

2015 – 33342464,00 рублей.

33342464,00рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета –0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 33342464,00рублей.

2016 – 36031000,00 рублей.

36031000,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета –0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 36031000,00 рублей.

2017 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

2018 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

- Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- Создание условий для повышения эффективности финансового управления в муниципальном образовании Толькинское для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

- Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Раздел I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования»

Решением Собрания депутатов муниципального образования Толькинское от 23 декабря 2005 года №20 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Толькинское» в структуре Администрации муниципального образования Толькинское создан отдел бухгалтерия. Распоряжением Администрации муниципального образования Толькинское от 11 января 2010 года №1 «О структурных подразделения в Администрации муниципального образования Толькинское» отдел бухгалтерия переименован в отдел финансов, экономики, бухучета и отчетности. В соответствии с Положением Отдел финансов является органом Администрации поселения, обеспечивающим реализацию полномочий в сфере бюджета, финансов и налогов, осуществляющим функции по выработке и реализации единой бюджетно-финансовой политики и нормативно-правовому регулированию.

Свою деятельность Отдел финансов муниципального образования Толькинское осуществляет по следующим направлениям:

а) обеспечение устойчивости местных финансов и их активного воздействия на социально-экономическое развитие муниципального образования, эффективность хозяйствования;

б) разработка проекта бюджета муниципального образования и обеспечение его исполнения в установленном порядке; исполнения бюджета муниципального образования, контроль за исполнением бюджета, составление отчета об исполнении бюджета;

в) экономически обоснованное прогнозирование доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Толькинское; проведение мероприятий по обеспечению своевременного и полного поступления доходов; анализ эффективности и целевого расходования средств местного бюджета;

г) муниципальный финансовый контроль в пределах своей компетенции;

д) совершенствование методов финансово-бюджетного планирования на основе создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики;

е) проведение бюджетной политики, направленной на повышение результативности расходов местного бюджета, ориентированных на достижение конечных общественно значимых результатов.

В соответствии с бюджетной политикой, осуществляемой в Российской Федерации, в муниципальном образовании Толькинское внедряются основные подходы к организации бюджетного процесса, современные инструменты, обеспечивающие реализацию бюджетных реформ.

Результатом осуществления данных реформ стало формирование системы управления финансами муниципального образования Толькинское путем:

- четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса;

- организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;

- поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;

- переход от годового к среднесрочному финансовому планированию на очередной финансовый год и на плановый период;

- создания правовой базы для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

- разработки и реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов.

В то же время остаются нерешенные проблемы. Не удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, принципов и механизмов и урегулировать многие методические вопросы. Как следствие, в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд следующих проблем:

- стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием в муниципальном образовании;

- доходная база местного бюджета остается нестабильной, бюджет муниципального образования полностью зависит от дотаций и межбюджетных трансфертов от бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы РФ;

- формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;

- ограниченность бюджетных ресурсов не позволяет сегодня в полной мере осуществлять финансирование не только социального сектора, но и жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных инвестиций.

Реализация мероприятий настоящей программы, достижение запланированных результатов деятельности Администрации муниципального образования Толькинское по выполнению своих полномочий, приведет к повышению качества управления муниципальными финансами, что в свою очередь обеспечит максимально эффективное использование муниципальных финансов и создаст благоприятные условия для экономического развития поселения.

В рамках подпрограммы обеспечивается выполнение функций финансового органа муниципалитета, в том числе работа, направленная на повышение эффективности управления муниципальными финансами и совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании Толькинское.

Раздел II «Структура муниципальной подпрограммы»

Основная цель подпрограммы: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо выполнение определенных условий:

- Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации;

- Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

- Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

- Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Толькинское.

Подпрограмма носит постоянный и «обеспечивающий» характер, поэтому выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию

Организация муниципального управления

(наименование подпрограммы)

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа (всего)

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

1.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

1.5.

Ответственный исполнитель программы

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

1.5.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

1.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.5.

Ответственный исполнитель подпрограммы

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.5.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4.

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Задача №1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.1.

Основное мероприятие №1 «Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления»

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.1.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.4

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.2.

Мероприятие №1.1 Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.3.

Ответственный исполнитель подпрограммы

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

0,00

0,00

2.8.3.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.4

Средства местного бюджета

102 442 090,00

33 068 626,00

33 342 464,00

36 031 000,00

 

 

2.8.4.

Соисполнитель подпрограммы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

Раздел III «Перечень показателей муниципальной подпрограммы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной подпрограммы

Организация муниципального управления

(наименование подпрограммы)

№ п./п.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя

№ мероприятия, влияющих на показатель

Ед. измерения

Значение показателей

2014 год

Вес

2015 год

Вес

2016 год

Вес

2017 год

Вес

2018 год

Вес

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы»

1

Подпрограмма №1 «Организация муниципального управления»

1.1.

Цель №1 «Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Задача №1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское и создание условий для их оптимизации

1.1.2

Показатель №1

1.1

%

> 97

0,35

> 95

0,35

> 98

0,35

> 98

0,35

> 98

0,35

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское

1.1.3

Показатель №2

1.1

да/нет

да

0,15

да

0,15

да

0,15

да

0,15

да

0,15

Разработка и применение методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1.1.4

Показатель №3

1.1

%

>100

0,35

> 96

0,35

> 95

0,35

> 95

0,35

> 95

0,35

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

1.1.5

Показатель №4

1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

Методика расчета показателей

Наименование показателя:

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Толькинское

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение исполненных расходных обязательств муниципального образования Толькинское к расходным обязательствам муниципального образования Толькинское

Алгоритм формирования показателя

РО=РОисп/ ∑РОобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Исполнение расходных обязательств муниципального образования Толькинское

РО

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Исполненные расходные обязательства муниципального образования Толькинское

РОисп

Расходные обязательства муниципального образования Толькинское

∑РОобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Разработка и применение методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Единица измерения

Наличие/отсутствие (сокращенное наименование – да/нет)

Определения показателя

Является абсолютным показателем

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактического поступления доходов к запланированному поступлению доходов

Алгоритм формирования показателя

ДО=ДОисп/ ∑ДОобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану

ДО

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Фактическое поступление доходов

ДОисп

Запланированное поступление доходов

∑ДОобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Наименование показателя:

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактически выполненных контрольных мероприятий к запланированным контрольным мероприятиям

Алгоритм формирования показателя

КМ=КМисп/ ∑КМобщ*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к общему количеству запланированных мероприятий

КМ

Положительная динамика показателя считается увеличение показателя

Выполненные контрольные мероприятия

КМисп

Запланированные контрольные мероприятия

∑КМобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»

Подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами муниципального образования Толькинское» является «обеспечивающей», то есть, направлена на реализацию трех типов муниципальных функций, выполняемых Администрацией муниципального образования Толькинское:

1) правоустанавливающие – регулирование, в том числе нормативно-правовое, и участие в пределах своей компетенции в выработке бюджетной политики на территории муниципального образования;

2) правоприменительные – непосредственное администрирование и управление, в том числе выполнение административных функций, администрирование расходов (функции разработки проекта местного бюджета, управления муниципальным долгом, организации исполнения местного бюджета);

3) контрольные – осуществление контроля за исполнением налогового и бюджетного законодательства, а также законодательства, регулирующего отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В соответствии с Положением Отдел финансов осуществляет правовое регулирование и методическое руководство в установленной сфере деятельности, составляет проект бюджета муниципального образования, организует и осуществляет исполнение местного бюджета, осуществляет управление муниципальным долгом, организует бюджетный и бухгалтерский учет, составляет отчетность об исполнении бюджета муниципального образования, осуществляет внутренний финансовый контроль исполнения бюджета муниципального образования и контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»

Паспорт подпрограммы

Управление муниципальным долгом _______________________________________________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Отдел финансов, экономики, бухучета и отчетности (далее – Отдел финансов)

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом

Задачи подпрограммы

Повышение эффективности управления муниципальным долгом

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Показатели подпрограммы

Объем муниципального долга на конец года

Мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия:

№ 1 «Эффективное управление муниципальным долгом»

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования, 155000,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный решением Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (планируемый к утверждению) – 155000,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета –0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 155000,00 рублей.

2014 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

2015 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

2016 – 155000,00 рублей.

155000,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 155000,00 рублей.

2017 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

2018 – 0,00 рублей.

0,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

средства окружного бюджета – 0,00 рублей.

средства районного бюджета – 0,00 рублей.

средства бюджета поселения – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования Толькинское за счет соблюдения бюджетного законодательства в части использования заемных ресурсов.

Минимизация объема бюджетных заимствований.

Минимизация затрат на обслуживание муниципального долга.

Раздел I «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования»

Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления муниципальным долгом непосредственно влияет на устойчивость бюджета.

С учетом этого политика в области управления муниципальным долгом и система управления долгом являются необходимыми условиями для формирования обоснованной бюджетной политики и нормального функционирования бюджетного процесса.

Муниципальному образованию удавалось проводить грамотную взвешенную долговую политику вследствие чего, у муниципального образования Толькинское в настоящее время отсутствуют долговые обязательства.

В связи с тем, что расходы на обслуживание муниципального долга следует рассматривать обособленно, вне зависимости от показателей деятельности финансового органа, управление муниципальным долгом рассматривается как отдельная подпрограмма.

Раздел II «Структура муниципальной подпрограммы»

Цель. Эффективное управление муниципальным долгом.

Задача: Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию

Управление муниципальным долгом

(наименование подпрограммы)

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа (всего)

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

1.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

1.5.

Ответственный исполнитель программы

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

1.5.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4.

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

1.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.4.

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.1.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.5.

Ответственный исполнитель подпрограммы

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.6.

Соисполнитель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.

Задача №1 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.8.1.

Основное мероприятие №2 «Эффективное управление муниципальным долгом»

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.8.1.1

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.2

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.3

Средства бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.1.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.8.2.

Мероприятие №2.1 Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.8.3.

Ответственный исполнитель подпрограммы

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

0,00

0,00

2.8.3.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.3.4

Средства местного бюджета

155 000,00

0,00

0,00

155 000,00

 

 

2.8.4.

Соисполнитель подпрограммы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.4.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.4.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.

Участник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.1

Средства федерального бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.2

Средства окружного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.3

Средства бюджета района

0,00

 

 

 

 

 

2.8.5.4

Средства местного бюджета

0,00

 

 

 

 

 

Раздел III «Перечень показателей муниципальной подпрограммы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной подпрограммы

Управление муниципальным долгом

(наименование подпрограммы)

№ п./п.

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя

№ мероприятия, влияющих на показатель

Ед. измерения

Значение показателей

2014 год

Вес

2015 год

Вес

2016 год

Вес

2017 год

Вес

2018 год

Вес

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

реализации

показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы»

1

Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом»

1.1

Цель №3 «Эффективное управление муниципальным долгом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Задача №1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Повышение эффективности управления муниципальным долгом

1.1.2

Показатель №1

2.1

%

0

1

0

1

0

1

 

1

 

1

Объем муниципального долга на конец года

Методика расчета показателей

Наименование показателя:

Объем муниципального долга на конец года

Единица измерения

Процент (сокращенное наименование – %.)

Определения показателя

Определяется как отношение фактического муниципального долга к запланированному муниципальному долгу

Алгоритм формирования показателя

МД=МДисп/ ∑МДпл*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем муниципального долга на конец года

МД

Отрицательная динамика показателя считается увеличение показателя

Муниципальный долг

МДисп

Запланированный муниципальный долг

∑МДпл

Источник информации для расчета (определения) показателя

Органы местного самоуправления муниципального образования Толькинское

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»



Похожие документы:

  1. Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014 -2018 годы» Паспорт

    Программа
    ... 2016 г № ____ Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014 -2018 годы» Паспорт муниципальной программы Управление и распоряжение муниципальным имуществом на 2014 -2018 годы ...
  2. Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Совершенствование и развитие муниципальной службы на 2014-2018 годы» Паспорт

    Программа
    ... 2016 г № 209 Муниципальная программа муниципального образования Толькинское «Совершенствование и развитие муниципальной службы на 2014-2018 годы» Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы на 2014-2018 годы ...
  3. Впаспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции

    Документ
    ... которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Толькинское «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа): 1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение ...

Другие похожие документы..